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风险管理部组织召开审计整改督办会
- 发布时间:2022-07-29
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风险管理部组织召开审计整改督办会
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风险管理部组织召开审计整改督办会
7月26日下午,风险管理部在公司三楼会议室组织召开2021年企业年报审计披露问题和2021年财务专项检查问题整改工作督办会。公司党委委员、财务总监潘德强主持会议。
会上,潘德强首先简要说明会议目标,此次会议主要是为了梳理公司2021年企业年报审计披露问题和2021年财务专项检查问题整改工作内容、理清思路。同时强调各职能部门务必引起重视,部门联动,立行立改。
随后,全体参会人员积极讨论整改方案可行性,细化了工程管理部、预结算部、财务部、法务中心等职能部门的工作内容。
此次会议明确了牵头部门、配合部门的责任划分,布署工作安排。同时要求在整改工作的推进过程中,各部门做好资料留存,以备集团检查,为做好下一步审计工作打下了坚实基础。
风险管理部:何韵洁
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